Comunicazione ANAC CIG emessi 2021
PUBBLICAZIONE DATI EX ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PER L’ANNO 2021 – FARMACIATERNI – P.IVA 00693320558 Scarica il file XLSX
PUBBLICAZIONE DATI EX ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PER L’ANNO 2021 – FARMACIATERNI – P.IVA 00693320558
Struttura proponente: FARMACIATERNI S.R.L. UNIPERSONALE Cod. fiscale: 00693320558 | ||||||
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PUBBLICAZIONE DATI EX ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 | ||||||
Bandi di gara anno: 2021 ordinati per C.I.G. | ||||||
C.I.G. | Oggetto | Scelta contraente | Cod. fiscale | Importo | Importo somme | Data inizio |
Ragione sociale | aggiudicazione | liquidate | Data ultimazione | |||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AGGIUDICATARIO GARA 10538750968 | 160,000.00 | 102,596.57 | 01/01/2020 |
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | ||||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 12720200158 | 01/01/2020 | ||
ETJCA SPA | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 07249570636 | 01/01/2020 | ||
GENERAZIONE VINCENTE SPA | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 11629770154 | 01/01/2020 | ||
GI.GROUP SPA | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 11947650153 | 01/01/2020 | ||
MANPOWER SRL | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 10538750968 | 01/01/2020 | ||
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 04330930266 | 01/01/2020 | ||
TEMPI MODERNI SPA | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 05391311007 | 01/01/2020 | ||
UMANA SPA | 12/31/2021 | |||||
8048818EB8 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 00685980146 | 01/01/2020 | ||
TEMPOR SPA | 12/31/2021 | |||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AGGIUDICATARIO GARA 01492540552 | 89,440.00 | 77,910.00 | 08/23/2021 |
EXPERTRADE SRL | ||||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02164970416 | 08/23/2021 | ||
EFFE ARREDAMENTI SRL | ||||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01857020430 | 08/23/2021 | ||
ELECTA SRL | ||||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01492540552 | 08/23/2021 | ||
EXPERTRADE SRL | ||||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01204110553 | 08/23/2021 | ||
PAOLINI SPA | ||||||
867978512D | Affidamento della fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale Ospedale 2 in Viale Trentoe lavori accessori | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 03372905547 | 08/23/2021 | ||
R+R ITALY SRL | ||||||
Z00310C7EE | Contratto assistenza impianti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00449190503 | 500.00 | 488.17 | 03/17/2021 |
12/31/2021 | ||||||
THYSSEN KRUP ENCASA SRL | ||||||
Z00310C7EE | Contratto assistenza impianti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00449190503 | 03/17/2021 | ||
THYSSEN KRUP ENCASA SRL | 12/31/2021 | |||||
Z0231A0366 | Realizzazione e fornitura di nr. 01 piano Inox per la copertura di un lavello e creazione di una parte superiore a parete sagomata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01327440556 | 470.00 | 470.00 | 05/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
C. E B. CANNE FUMARIE SNC | ||||||
Z0231A0366 | Realizzazione e fornitura di nr. 01 piano Inox per la copertura di un lavello e creazione di una parte superiore a parete sagomata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01327440556 | 05/07/2021 | ||
C. E B. CANNE FUMARIE SNC | 12/31/2021 | |||||
Z0233CC818 | Servizio di rilevazione inventariali mediante acquisizione pezzo per pezzo e redazione invetario di magazzino per nr. 09 farmacie + nr. 01 parafarmacia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 11974081009 | 20,000.00 | 11/08/2021 | |
EASYPHARM SRL | ||||||
Z0233CC818 | Servizio di rilevazione inventariali mediante acquisizione pezzo per pezzo e redazione invetario di magazzino per nr. 09 farmacie + nr. 01 parafarmacia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11974081009 | 11/08/2021 | ||
EASYPHARM SRL | ||||||
Z0233CC818 | Servizio di rilevazione inventariali mediante acquisizione pezzo per pezzo e redazione invetario di magazzino per nr. 09 farmacie + nr. 01 parafarmacia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05007930489 | 11/08/2021 | ||
INFARM SRL ESPERTI IN FARMACIA | ||||||
Z0233CC818 | Servizio di rilevazione inventariali mediante acquisizione pezzo per pezzo e redazione invetario di magazzino per nr. 09 farmacie + nr. 01 parafarmacia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 11/08/2021 | ||
MAK3 SRL | ||||||
Z0433F0249 | Affitto nr. 01 locale sala convegni allestita a platea | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00196910558 | 780.00 | 11/25/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
GARDEN HOTEL DI MARGA MOTEL SRL | ||||||
Z0433F0249 | Affitto nr. 01 locale sala convegni allestita a platea | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00196910558 | 11/25/2021 | ||
GARDEN HOTEL DI MARGA MOTEL SRL | 12/31/2021 | |||||
Z063087AE9 | Abbonamento Smart 24 Fisco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00777910159 | 1,150.00 | 1,150.00 | 02/10/2021 |
02/09/2022 | ||||||
IL SOLE 24 ORE SPA | ||||||
Z063087AE9 | Abbonamento Smart 24 Fisco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00777910159 | 02/10/2021 | ||
IL SOLE 24 ORE SPA | 02/09/2022 | |||||
Z0832A8BBD | Fornitura nr. 2000 mascherine FFP2 (DPI per Covid-19 ad uso interno) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 500.00 | 500.00 | 08/27/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
Z0832A8BBD | Fornitura nr. 2000 mascherine FFP2 (DPI per Covid-19 ad uso interno) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 08/27/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
Z093111FA8 | Ritiro e smaltimento rifiuti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 11974081009 | 3,000.00 | 1,986.20 | 03/19/2021 |
12/31/2021 | ||||||
EASYPHARM SRL | ||||||
Z093111FA8 | Ritiro e smaltimento rifiuti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11974081009 | 03/19/2021 | ||
EASYPHARM SRL | 12/31/2021 | |||||
Z0A30F1C33 | Servizio piattaforma NSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03252961200 | 50.00 | 50.00 | 03/09/2021 |
12/31/2021 | ||||||
EDOCITALIA SRL | ||||||
Z0A30F1C33 | Servizio piattaforma NSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03252961200 | 03/09/2021 | ||
EDOCITALIA SRL | 12/31/2021 | |||||
Z0C31FB80D | Manutenzione e rimbocco gas R407 per impianto refrigeratore della Farmacia Comunale Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 120.00 | 120.00 | 06/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z0C31FB80D | Manutenzione e rimbocco gas R407 per impianto refrigeratore della Farmacia Comunale Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 06/07/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z0E3110E60 | Canone assistenza misuratori fiscali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01636640557 | 2,563.44 | 2,563.44 | 03/18/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SOC. RATINI S.R.L. | ||||||
Z0E3110E60 | Canone assistenza misuratori fiscali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01636640557 | 03/18/2021 | ||
SOC. RATINI S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
Z0F3112E05 | Servizio e prodotti di affiliazione commerciale e materiale pubblicitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02133800512 | 3,000.00 | 3,000.00 | 03/19/2021 |
12/31/2021 | ||||||
APOTECA NATURA SPA | ||||||
Z0F3112E05 | Servizio e prodotti di affiliazione commerciale e materiale pubblicitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02133800512 | 03/19/2021 | ||
APOTECA NATURA SPA | 12/31/2021 | |||||
Z0F320656C | Fornitura risme carta A4 per farmacie, parafarmacia e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01491170559 | 995.00 | 995.00 | 06/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TERNI 2 SRL | ||||||
Z0F320656C | Fornitura risme carta A4 per farmacie, parafarmacia e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01491170559 | 06/07/2021 | ||
TERNI 2 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z143049E73 | Fornitura guanti in vinile COVID-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00757560552 | 356.00 | 356.00 | 01/20/2021 |
12/31/2021 | ||||||
DGE SYSTEM SRL | ||||||
Z143049E73 | Fornitura guanti in vinile COVID-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757560552 | 01/20/2021 | ||
DGE SYSTEM SRL | 12/31/2021 | |||||
Z143074CC7 | POLIZZA D&O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02655990584 | 11,002.50 | 11,002.50 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
ZURICH INSURANCE | ||||||
Z143074CC7 | POLIZZA D&O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02655990584 | 01/01/2021 | ||
ZURICH INSURANCE | 12/31/2021 | |||||
Z15322E749 | Fornitura nr. 22 DGFE (memoria cassa) per Registratori Telematici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01636640557 | 990.00 | 990.00 | 06/18/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SOC. RATINI S.R.L. | ||||||
Z15322E749 | Fornitura nr. 22 DGFE (memoria cassa) per Registratori Telematici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01636640557 | 06/18/2021 | ||
SOC. RATINI S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
Z16310C218 | Revisione, manutenzione e collaudo bombole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00633550553 | 450.00 | 164.76 | 03/17/2021 |
MOSCATELLI ENRICO & C. SNC | ||||||
Z16310C218 | Revisione, manutenzione e collaudo bombole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00633550553 | 03/17/2021 | ||
MOSCATELLI ENRICO & C. SNC | ||||||
Z173153D83 | Fornitura nr. 01 webcam | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 50.00 | 50.00 | 04/12/2021 |
04/16/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
Z173153D83 | Fornitura nr. 01 webcam | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 04/12/2021 | ||
MAK3 SRL | 04/16/2021 | |||||
Z182F8118D | Fornitura materiale di consumo per confezionamento prodotti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01425170550 | 153.90 | 153.90 | 12/01/2020 |
12/31/2020 | ||||||
AZIENDA CARTARIA MODERNA DI GIACOMINI | ||||||
Z182F8118D | Fornitura materiale di consumo per confezionamento prodotti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01425170550 | 12/01/2020 | ||
AZIENDA CARTARIA MODERNA DI GIACOMINI | 12/31/2020 | |||||
Z1D305515C | Fornitura n. 01 incapsulatrice per farmacia Comunale Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02753411202 | 1,134.00 | 1,134.00 | 01/22/2021 |
02/26/2021 | ||||||
FAGRON ITALIA SRL | ||||||
Z1D305515C | Fornitura n. 01 incapsulatrice per farmacia Comunale Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02753411202 | 01/22/2021 | ||
FAGRON ITALIA SRL | 02/26/2021 | |||||
Z21322E794 | Intervento di riparazione della vaschetta di condensazione condizionatore com.2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Z233447506 | Spese e pubblicit? forniture pacchetto 30.000 sms per messaggi promozionali a clienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02999210541 | 1,560.00 | 12/06/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
FIDELITY SALUS SRL | ||||||
Z233447506 | Spese e pubblicit? forniture pacchetto 30.000 sms per messaggi promozionali a clienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02999210541 | 12/06/2021 | ||
FIDELITY SALUS SRL | 12/31/2021 | |||||
Z242FF9F54 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 11,595.37 | 11,595.37 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z242FF9F54 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2021 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2021 | |||||
Z2430C342B | Fornitura cancelleria e materiale di consumo ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01491170559 | 2,000.00 | 1,993.82 | 02/23/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TERNI 2 SRL | ||||||
Z2430C342B | Fornitura cancelleria e materiale di consumo ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01491170559 | 02/23/2021 | ||
TERNI 2 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z25349CC56 | Fornitura nr. 2550 mascherine FFP2 per uso DPI (COVID-19) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 510.00 | 12/29/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
Z25349CC56 | Fornitura nr. 2550 mascherine FFP2 per uso DPI (COVID-19) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 12/29/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
Z27337BDF7 | Canone software paghe Net Base51-150, presenze net 51-150, 770 51-150 anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 05026960962 | 4,000.00 | 01/01/2022 | |
12/31/2022 | ||||||
INAZ S.R.L. | ||||||
Z27337BDF7 | Canone software paghe Net Base51-150, presenze net 51-150, 770 51-150 anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05026960962 | 01/01/2022 | ||
INAZ S.R.L. | 12/31/2022 | |||||
Z2832EFED8 | Fornitura sacchetti carta con maniglia piatta in kraft bainco da gr 90 formato 22+10x29 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 7,000.00 | 11/17/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
STARPLAST SAS | ||||||
Z2832EFED8 | Fornitura sacchetti carta con maniglia piatta in kraft bainco da gr 90 formato 22+10x29 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | 11/17/2021 | ||
STARPLAST SAS | 12/31/2021 | |||||
Z29301E036 | Servizio pulizia ordinaria nr. 09 farmacie, nr. 01 parafarmacia, uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00445190556 | 28,202.76 | 21,152.07 | 01/08/2021 |
12/31/2021 | ||||||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | ||||||
Z29301E036 | Servizio pulizia ordinaria nr. 09 farmacie, nr. 01 parafarmacia, uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00445190556 | 01/08/2021 | ||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | 12/31/2021 | |||||
Z2932FED5E | Lavori di manutenzione ordinaria su frigoriferi e condizionatori delle farmacie comunali Falchi, Ospedale 1 Comunale 4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 710.00 | 710.00 | 09/10/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z2932FED5E | Lavori di manutenzione ordinaria su frigoriferi e condizionatori delle farmacie comunali Falchi, Ospedale 1 Comunale 4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 09/10/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z293449BE6 | Gestione sito Web e Social Media Marketing | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03599330549 | 6,200.00 | 01/01/2022 | |
MEDIA COMMUNICATION SAS | ||||||
Z293449BE6 | Gestione sito Web e Social Media Marketing | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03599330549 | 01/01/2022 | ||
MEDIA COMMUNICATION SAS | ||||||
Z2A337CD7B | Fornitura materiale pubblicitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 600.00 | 220.00 | 10/18/2021 |
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z2A337CD7B | Fornitura materiale pubblicitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 10/18/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z2B3192FE2 | Annuncio pubblicitario sul quotidiano Corriere dell'Umbria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 04705810150 | 680.00 | 680.00 | 05/07/2021 |
05/07/2021 | ||||||
A.MANZONI & C. SPA | ||||||
Z2B3192FE2 | Annuncio pubblicitario sul quotidiano Corriere dell'Umbria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04705810150 | 05/07/2021 | ||
A.MANZONI & C. SPA | 05/07/2021 | |||||
Z2D305DEF0 | Fornitura n. 5000 mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 1,750.00 | 1,750.00 | 01/28/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
Z2D305DEF0 | Fornitura n. 5000 mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 01/28/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
Z2D32A4164 | Fornitura sacchetti in carta kraft bianco da gr. 40 formato 12x24 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 3,000.00 | 2,527.70 | 08/31/2021 |
12/31/2021 | ||||||
STARPLAST SAS | ||||||
Z2D32A4164 | Fornitura sacchetti in carta kraft bianco da gr. 40 formato 12x24 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | 08/31/2021 | ||
STARPLAST SAS | 12/31/2021 | |||||
Z2D33E9E8B | Servizio piattaforma NSO e Entry Platinum gestionale farmacie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03252961200 | 160.00 | 01/01/2022 | |
12/31/2022 | ||||||
EDOCITALIA SRL | ||||||
Z2D33E9E8B | Servizio piattaforma NSO e Entry Platinum gestionale farmacie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03252961200 | 01/01/2022 | ||
EDOCITALIA SRL | 12/31/2022 | |||||
Z2E3035041 | Canone manutenzione impianti condizionamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 2,100.00 | 01/18/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z2E3035041 | Canone manutenzione impianti condizionamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 01/18/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z2E305FBA4 | Canone annuo software Ilyos | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01971010648 | 78.00 | 78.00 | 01/29/2021 |
12/31/2021 | ||||||
NEATEK SOFTWARE DI D.ARGENIO | ||||||
Z2E305FBA4 | Canone annuo software Ilyos | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01971010648 | 01/29/2021 | ||
NEATEK SOFTWARE DI D.ARGENIO | 12/31/2021 | |||||
Z2F3496A0B | Polizza assicurativa All Risks | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 11,595.19 | 11,595.19 | 01/01/2022 |
12/31/2022 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z2F3496A0B | Polizza assicurativa All Risks | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2022 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2022 | |||||
Z313343E8D | Riparazione frigorifero farmaci della farmacia comunale Comunale1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 250.00 | 10/01/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z313343E8D | Riparazione frigorifero farmaci della farmacia comunale Comunale1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 10/01/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z342FF9FB8 | POLIZZA INFORTUNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 6,320.15 | 6,320.15 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z342FF9FB8 | POLIZZA INFORTUNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2021 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2021 | |||||
Z343113317 | Servizio pubblicitario evento Streaming | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00563840552 | 2,000.00 | 2,000.00 | 03/19/2021 |
12/31/2021 | ||||||
S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO | ||||||
Z343113317 | Servizio pubblicitario evento Streaming | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00563840552 | 03/19/2021 | ||
S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO | 12/31/2021 | |||||
Z3631CD455 | Lavori di tinteggiatura pareti della farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01628620559 | 1,400.00 | 1,400.00 | 09/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TURCARELLI RENZO | ||||||
Z3631CD455 | Lavori di tinteggiatura pareti della farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01628620559 | 09/01/2021 | ||
TURCARELLI RENZO | 12/31/2021 | |||||
Z372E3B9D0 | Assistenza ICT e amm.re di sistema | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01436530552 | 38,400.00 | 23,200.00 | 09/09/2020 |
EATECH SRL | ||||||
Z372E3B9D0 | Assistenza ICT e amm.re di sistema | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01436530552 | 09/09/2020 | ||
EATECH SRL | ||||||
Z3A349C831 | Riparazione e manutenzione serranda avvolgibile presso farmacie comunali Ospedale 2 e Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00784310559 | 230.00 | 12/27/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
PANACCI DAVIDE | ||||||
Z3A349C831 | Riparazione e manutenzione serranda avvolgibile presso farmacie comunali Ospedale 2 e Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00784310559 | 12/27/2021 | ||
PANACCI DAVIDE | 12/31/2021 | |||||
Z3C33E9EAA | Fornitura sacchetti di carta con maniglia cordino in kraft bainco da 90 gr formato 22+10x29 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 6,600.00 | ||
STARPLAST SAS | ||||||
Z3C33E9EAA | Fornitura sacchetti di carta con maniglia cordino in kraft bainco da 90 gr formato 22+10x29 con stampa logo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | |||
STARPLAST SAS | ||||||
Z3D339AD26 | Riparazione perdita acqua dal vaso di espansione della pompa di calore farmacia Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 140.00 | 10/27/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z3D339AD26 | Riparazione perdita acqua dal vaso di espansione della pompa di calore farmacia Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 10/27/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z3E322E78D | Rimbocco gas su frigorifero farmaci e manutenzione pompa di calore della farmacia comunale Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 260.00 | 260.00 | 06/22/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z3E322E78D | Rimbocco gas su frigorifero farmaci e manutenzione pompa di calore della farmacia comunale Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 06/22/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z3E337C42A | Manutenzione e assistenza Holder elettorcardiografo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03153711209 | 318.00 | 10/21/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
CARDIOLINE SPA | ||||||
Z3E337C42A | Manutenzione e assistenza Holder elettorcardiografo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03153711209 | 10/21/2021 | ||
CARDIOLINE SPA | 12/31/2021 | |||||
Z443279D2F | Lavori di manutenzione e riparazione serranda della farmacia comunale Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00784310559 | 80.00 | 80.00 | 07/28/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PANACCI DAVIDE | ||||||
Z443279D2F | Lavori di manutenzione e riparazione serranda della farmacia comunale Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00784310559 | 07/28/2021 | ||
PANACCI DAVIDE | 12/31/2021 | |||||
Z4533CD736 | Materiale consumo per confenzionamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01495580555 | 297.45 | 11/29/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
TUTTO CARTA INGROSSO SNC | ||||||
Z4533CD736 | Materiale consumo per confenzionamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01495580555 | 11/29/2021 | ||
TUTTO CARTA INGROSSO SNC | 12/31/2021 | |||||
Z453496A17 | Polizza assicurativa PA RCTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 5,001.74 | 5,001.74 | 01/01/2022 |
12/31/2022 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z453496A17 | Polizza assicurativa PA RCTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2022 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2022 | |||||
Z48331ABFE | Spedizione pacco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01642550550 | 12.00 | 12.00 | 09/20/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SERVIZI DIRETTI SRL S | ||||||
Z48331ABFE | Spedizione pacco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642550550 | 09/20/2021 | ||
SERVIZI DIRETTI SRL S | 12/31/2021 | |||||
Z493496A30 | Polizza assicurativa D&O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02655990584 | 11,002.50 | 01/01/2022 | |
12/31/2022 | ||||||
ZURICH INSURANCE | ||||||
Z493496A30 | Polizza assicurativa D&O | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02655990584 | 01/01/2022 | ||
ZURICH INSURANCE | 12/31/2022 | |||||
Z4D32CC948 | Riparazione sistema di pesatura bilancia presso Farmacia Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00449580554 | 75.00 | ||
BILATRON SRL | ||||||
Z4D32CC948 | Riparazione sistema di pesatura bilancia presso Farmacia Falchi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00449580554 | |||
BILATRON SRL | ||||||
Z4E305DFFD | Fornitura n. 1000 mascherine FFP2 Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 360.00 | 360.00 | 01/26/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
Z4E305DFFD | Fornitura n. 1000 mascherine FFP2 Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 01/26/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
Z522F72534 | Licenza d'uso per piattaforma GSP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 24,000.00 | 24,000.00 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
Z522F72534 | Licenza d'uso per piattaforma GSP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 01/01/2021 | ||
MAK3 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z5530F6461 | Intervento tecnico assistenza aggiornamento software paghe Inaz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 05026960962 | 71.00 | 71.00 | 03/10/2021 |
12/31/2021 | ||||||
INAZ S.R.L. | ||||||
Z5530F6461 | Intervento tecnico assistenza aggiornamento software paghe Inaz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05026960962 | 03/10/2021 | ||
INAZ S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
Z5531FB81E | Lavori di intervento per apertura e sostituzione serratura presso farmacia Comunale Ospedale 2 e Comunale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00100960558 | 870.00 | 06/03/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
LATINI RENZO | ||||||
Z5531FB81E | Lavori di intervento per apertura e sostituzione serratura presso farmacia Comunale Ospedale 2 e Comunale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00100960558 | 06/03/2021 | ||
LATINI RENZO | 12/31/2021 | |||||
Z5632BE25B | Spese pubblicit? su facebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Z583055193 | Fornitura materiale pubblicitario, volantini e manifesti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 900.00 | 900.00 | 01/22/2021 |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z583055193 | Fornitura materiale pubblicitario, volantini e manifesti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 01/22/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
Z592E96F0D | Fornitura attrezzatura Hardware | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01554480556 | 23,600.00 | 23,600.00 | 10/02/2020 |
03/31/2021 | ||||||
AG TECNOLOGIE SRL | ||||||
Z592E96F0D | Fornitura attrezzatura Hardware | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01554480556 | 10/02/2020 | ||
AG TECNOLOGIE SRL | 03/31/2021 | |||||
Z5C3496A68 | Polizza assicurativa Infortuni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 6,320.15 | 6,320.15 | 01/01/2022 |
12/31/2022 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z5C3496A68 | Polizza assicurativa Infortuni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2022 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2022 | |||||
Z6131EA0FA | Sostituzione completa dei neon e starter installati in corrispondenza delle vetrine delle Farmacie Comunali Ospedale 1 - Comunale 2 - Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03628380549 | 750.00 | 540.00 | 05/29/2021 |
12/31/2021 | ||||||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | ||||||
Z6131EA0FA | Sostituzione completa dei neon e starter installati in corrispondenza delle vetrine delle Farmacie Comunali Ospedale 1 - Comunale 2 - Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03628380549 | 05/29/2021 | ||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | 12/31/2021 | |||||
Z6132713E4 | Noleggio macchine stampanti, copiatrici e multifunzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00573820552 | 10,000.00 | 2,294.25 | 07/12/2021 |
06/30/2022 | ||||||
COPYGEST SNC | ||||||
Z6132713E4 | Noleggio macchine stampanti, copiatrici e multifunzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00573820552 | 07/12/2021 | ||
COPYGEST SNC | 06/30/2022 | |||||
Z6633CD93E | Fornitura nr. 64 manifesti stampa 4 colori + nr. 700 volantini stampa 4 colori + nr. 1000 fogli A/4 + nr. 01 pannello per evento "Diabete in piazza" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 633.00 | 11/10/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z6633CD93E | Fornitura nr. 64 manifesti stampa 4 colori + nr. 700 volantini stampa 4 colori + nr. 1000 fogli A/4 + nr. 01 pannello per evento "Diabete in piazza" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 11/10/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
Z663496A29 | Polizza assicurativa RC Patrimoniale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 10548370963 | 4,706.63 | 4,706.63 | 01/01/2022 |
12/31/2022 | ||||||
COMPAGNIA LLOYD'S | ||||||
Z663496A29 | Polizza assicurativa RC Patrimoniale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10548370963 | 01/01/2022 | ||
COMPAGNIA LLOYD'S | 12/31/2022 | |||||
Z6B348A574 | Prestazioni di servizio per assistenza e monitoraggio obblighi di trasparenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 13150531005 | 2,080.00 | 12/21/2021 | |
CERVONI SUSANNA | ||||||
Z6B348A574 | Prestazioni di servizio per assistenza e monitoraggio obblighi di trasparenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13150531005 | 12/21/2021 | ||
CERVONI SUSANNA | ||||||
Z6D310C2FE | Trasporto medicinali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00674620554 | 15,000.00 | 12,647.80 | 03/17/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FARMA SERVICE DI COLETTI R. | ||||||
Z6D310C2FE | Trasporto medicinali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00674620554 | 03/17/2021 | ||
FARMA SERVICE DI COLETTI R. | 12/31/2021 | |||||
Z6D33F72E8 | Prestazioni di servizi di consulenza fiscale e tributaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
Z6F33CD6C4 | Fornitura e realizzazione nr. 10.000 calendari da 8 fogli stampa 4 colori fronte-retro con logo aziendale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 3,700.00 | 12/29/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z6F33CD6C4 | Fornitura e realizzazione nr. 10.000 calendari da 8 fogli stampa 4 colori fronte-retro con logo aziendale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 12/29/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
Z702FFF872 | Fornitura sacchetti carta in kraft bianco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 4,700.00 | 2,407.70 | 12/28/2020 |
12/31/2021 | ||||||
STARPLAST SAS | ||||||
Z702FFF872 | Fornitura sacchetti carta in kraft bianco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | 12/28/2020 | ||
STARPLAST SAS | 12/31/2021 | |||||
Z713461A14 | Riparazione e sostituzione pompa ricircolo caldaia di riscaldamento presso farmacia Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 120.00 | 12/15/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
Z713461A14 | Riparazione e sostituzione pompa ricircolo caldaia di riscaldamento presso farmacia Ospedale 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 12/15/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
Z723119338 | Fornitura n. 02 lettori ottici laser zebra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 280.00 | 280.00 | 03/23/2021 |
03/23/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
Z723119338 | Fornitura n. 02 lettori ottici laser zebra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 03/23/2021 | ||
MAK3 SRL | 03/23/2021 | |||||
Z73300CFFA | Servizio di refertazione ECG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02730970429 | 4,000.00 | 4,000.00 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CLIRESYS NETWORK SRL | ||||||
Z73300CFFA | Servizio di refertazione ECG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02730970429 | 01/01/2021 | ||
CLIRESYS NETWORK SRL | 12/31/2021 | |||||
Z7733F03DE | Fornitura nr. 01 generatore di calore marca Baxi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01640660559 | 2,200.00 | 11/16/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
IDRO KASA DI KASA ORGES | ||||||
Z7733F03DE | Fornitura nr. 01 generatore di calore marca Baxi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01640660559 | 11/16/2021 | ||
IDRO KASA DI KASA ORGES | 12/31/2021 | |||||
Z782FF9F6B | POLIZZA RCTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 5,001.74 | 5,001.74 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
Z782FF9F6B | POLIZZA RCTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2021 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2021 | |||||
Z7B329B98A | Lavori di manutenzione idrauliche ordinarie presso farmacie comunali Ospedale1, Comunale2 e Ospedale2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00702830555 | 320.00 | 08/01/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
BENEDETTI MARIO | ||||||
Z7B329B98A | Lavori di manutenzione idrauliche ordinarie presso farmacie comunali Ospedale1, Comunale2 e Ospedale2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00702830555 | 08/01/2021 | ||
BENEDETTI MARIO | 12/31/2021 | |||||
Z7D34475C0 | Fornitura e realizzazione materiale pubblicitario nr. 39 manifesti e nr 4600 volantini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 827.20 | 12/07/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
Z7D34475C0 | Fornitura e realizzazione materiale pubblicitario nr. 39 manifesti e nr 4600 volantini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 12/07/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
Z7F328A911 | Noleggio macchine stampanti copiatrici e multifunzione costi di manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00573820552 | 2,832.52 | 2,832.52 | 07/21/2021 |
12/31/2021 | ||||||
COPYGEST SNC | ||||||
Z7F328A911 | Noleggio macchine stampanti copiatrici e multifunzione costi di manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00573820552 | 07/21/2021 | ||
COPYGEST SNC | 12/31/2021 | |||||
Z8031A44BC | Personalizzazione RT per stampa sui documenti commerciali frase e logo antiviolenza sulle donne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01636640557 | 550.00 | 550.00 | 05/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SOC. RATINI S.R.L. | ||||||
Z8031A44BC | Personalizzazione RT per stampa sui documenti commerciali frase e logo antiviolenza sulle donne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01636640557 | 05/07/2021 | ||
SOC. RATINI S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
Z82305E142 | Fornitura n. 12 lettori ottici laser Zebra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 1,680.00 | 1,680.00 | 01/26/2021 |
12/31/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
Z82305E142 | Fornitura n. 12 lettori ottici laser Zebra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 01/26/2021 | ||
MAK3 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z8332FDF63 | Fornitura n. 10.000 etichette adesive in pvc chiudi pacco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 300.00 | 302.70 | 10/05/2021 |
12/31/2021 | ||||||
STARPLAST SAS | ||||||
Z8332FDF63 | Fornitura n. 10.000 etichette adesive in pvc chiudi pacco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | 10/05/2021 | ||
STARPLAST SAS | 12/31/2021 | |||||
Z8630C341C | Servizio sanificazione prevenzione Covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00445190556 | 31,695.60 | 23,771.70 | 02/23/2021 |
12/31/2021 | ||||||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | ||||||
Z8630C341C | Servizio sanificazione prevenzione Covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00445190556 | 02/23/2021 | ||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | 12/31/2021 | |||||
Z8A3149092 | Fornitura nr. 01 divisorio plexiglass per farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01506800547 | 140.00 | 140.00 | 04/08/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FIUMICELLI ROBERTO | ||||||
Z8A3149092 | Fornitura nr. 01 divisorio plexiglass per farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01506800547 | 04/08/2021 | ||
FIUMICELLI ROBERTO | 12/31/2021 | |||||
Z8D3138C93 | Prestazione d'opera per la realizzazione di un muro divisorio in cartongesso dopo crollo soffitto presso la Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01628620559 | 1,300.00 | 1,300.00 | 04/02/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TURCARELLI RENZO | ||||||
Z8D3138C93 | Prestazione d'opera per la realizzazione di un muro divisorio in cartongesso dopo crollo soffitto presso la Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01628620559 | 04/02/2021 | ||
TURCARELLI RENZO | 12/31/2021 | |||||
Z8D34969E3 | Fornitura n. 2400 rotoli 57x15 per Pos e nr. 1200 rotoli 80x80 per registratori telematici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01491170559 | 1,668.00 | 12/23/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
TERNI 2 SRL | ||||||
Z8D34969E3 | Fornitura n. 2400 rotoli 57x15 per Pos e nr. 1200 rotoli 80x80 per registratori telematici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01491170559 | 12/23/2021 | ||
TERNI 2 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z91305A788 | Servizio notulazione ricette | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01919320547 | 30,000.00 | 26,246.33 | 02/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FARMASERVICE CENTROITALIA SRL | ||||||
Z91305A788 | Servizio notulazione ricette | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01919320547 | 02/01/2021 | ||
FARMASERVICE CENTROITALIA SRL | 12/31/2021 | |||||
Z91320652A | Lavori di manutenzione ordinaria su cancelli, portoni, infissi e vetrine delle farmacie Comunale 1, Comunale 5, Ospedale 2, Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00784310559 | 460.00 | 460.00 | 06/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PANACCI DAVIDE | ||||||
Z91320652A | Lavori di manutenzione ordinaria su cancelli, portoni, infissi e vetrine delle farmacie Comunale 1, Comunale 5, Ospedale 2, Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00784310559 | 06/07/2021 | ||
PANACCI DAVIDE | 12/31/2021 | |||||
Z9133576B9 | Fornitura nr. 14 webcam per farmacie e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 700.00 | 700.00 | 10/08/2021 |
12/31/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
Z9133576B9 | Fornitura nr. 14 webcam per farmacie e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 10/08/2021 | ||
MAK3 SRL | 12/31/2021 | |||||
Z922F234FB | Sanificazione straordinaria farmacie per Covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00445190556 | 5,282.60 | 2,641.30 | 11/09/2020 |
12/31/2020 | ||||||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | ||||||
Z922F234FB | Sanificazione straordinaria farmacie per Covid19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00445190556 | 11/09/2020 | ||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | 12/31/2020 | |||||
Z97305A344 | Somministrazione nr. 01 impiegato a TD PT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 10538750968 | 36,000.00 | 31,208.38 | 02/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | ||||||
Z97305A344 | Somministrazione nr. 01 impiegato a TD PT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10538750968 | 02/01/2021 | ||
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | 12/31/2021 | |||||
Z982F232AD | Servizio contazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00628090565 | 10,000.00 | 2,364.97 | 11/09/2020 |
IST.VIGILANZA PRIV.PROV.VT SRL | ||||||
Z982F232AD | Servizio contazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00628090565 | 11/09/2020 | ||
IST.VIGILANZA PRIV.PROV.VT SRL | ||||||
Z98344752F | Canone modulo "2022 Start Smart" per software paghe Inaz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 05026960962 | 285.00 | 01/01/2022 | |
12/31/2022 | ||||||
INAZ S.R.L. | ||||||
Z98344752F | Canone modulo "2022 Start Smart" per software paghe Inaz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05026960962 | 01/01/2022 | ||
INAZ S.R.L. | 12/31/2022 | |||||
Z9A3248E6B | Corso di formazione lavoratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00721960557 | 6,620.00 | 6,620.00 | 06/29/2021 |
12/31/2021 | ||||||
L.I.S. SRL LOGISTICA INTEGRATA E SERVIZI | ||||||
Z9A3248E6B | Corso di formazione lavoratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00721960557 | 06/29/2021 | ||
L.I.S. SRL LOGISTICA INTEGRATA E SERVIZI | 12/31/2021 | |||||
Z9C310C7D1 | Monitoraggio allarmi ed intervento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00818630188 | 10,000.00 | 1,171.28 | 10/01/2021 |
09/30/2022 | ||||||
AXITEA SPA | ||||||
Z9C310C7D1 | Monitoraggio allarmi ed intervento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00818630188 | 10/01/2021 | ||
AXITEA SPA | 09/30/2022 | |||||
Z9E312EC70 | Fornitura nr. 50.000 buste carta c/manico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01407500550 | 6,250.00 | 6,250.00 | 03/29/2021 |
12/31/2021 | ||||||
STARPLAST SAS | ||||||
Z9E312EC70 | Fornitura nr. 50.000 buste carta c/manico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01407500550 | 03/29/2021 | ||
STARPLAST SAS | 12/31/2021 | |||||
Z9F2B47768 | Fornitura e assistenza insegne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA FMCRRT57T01D653I | 25,000.00 | 18,250.00 | 01/01/2020 |
12/31/2021 | ||||||
FIUMICELLI ROBERTO | ||||||
Z9F2B47768 | Fornitura e assistenza insegne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FMCRRT57T01D653I | 01/01/2020 | ||
FIUMICELLI ROBERTO | 12/31/2021 | |||||
Z9F2B47768 | Fornitura, installazione e assistenza insegne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01506800547 | 25,000.00 | 6,800.00 | 01/01/2020 |
FIUMICELLI ROBERTO | ||||||
Z9F2B47768 | Fornitura, installazione e assistenza insegne | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01506800547 | 01/01/2020 | ||
FIUMICELLI ROBERTO | ||||||
ZA0311BE03 | Fornitura n.1000 mascherine FFP2 e n. 3000 guanti nitrile Emergenza Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 657.00 | 657.00 | 03/26/2021 |
03/26/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
ZA0311BE03 | Fornitura n.1000 mascherine FFP2 e n. 3000 guanti nitrile Emergenza Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 03/26/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 03/26/2021 | |||||
ZA03496A1B | Polizza assicurativa Kasko | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 10548370963 | 1,245.01 | 1,245.01 | 01/01/2022 |
12/31/2022 | ||||||
COMPAGNIA LLOYD'S | ||||||
ZA03496A1B | Polizza assicurativa Kasko | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10548370963 | 01/01/2022 | ||
COMPAGNIA LLOYD'S | 12/31/2022 | |||||
ZA333E9D03 | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01238530552 | 7,000.00 | 01/01/2022 | |
12/31/2022 | ||||||
A VOLTE TRE - IFI SRL | ||||||
ZA333E9D03 | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01238530552 | 01/01/2022 | ||
A VOLTE TRE - IFI SRL | 12/31/2022 | |||||
ZA333E9D03 | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01463920551 | 01/01/2022 | ||
IL CAPRICCIO DEL GUSTO | 12/31/2022 | |||||
ZA333E9D03 | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01634920555 | 01/01/2022 | ||
PIZZERIA DELL'OROLOGIO - MARINI SRL | 12/31/2022 | |||||
ZA43483947 | Riparazione pompa di calore impianto riscaldamento farmacia Comunale 4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 250.00 | 12/27/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZA43483947 | Riparazione pompa di calore impianto riscaldamento farmacia Comunale 4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 12/27/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZA72E20065 | Canone assistenza e software Fidelity Salus e licenza d'uso per la creazione di un circuito fidelity cards tra 10 PV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02999210541 | 25,010.00 | 25,010.00 | 09/01/2020 |
08/31/2021 | ||||||
FIDELITY SALUS SRL | ||||||
ZA72E20065 | Canone assistenza e software Fidelity Salus e licenza d'uso per la creazione di un circuito fidelity cards tra 10 PV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02999210541 | 09/01/2020 | ||
FIDELITY SALUS SRL | 08/31/2021 | |||||
ZA9304A350 | Fornitura n. 58 cards personalizzate con fondo perlescente per fidelizzazioni clienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02999210541 | 155.00 | 132.50 | 01/20/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FIDELITY SALUS SRL | ||||||
ZA9304A350 | Fornitura n. 58 cards personalizzate con fondo perlescente per fidelizzazioni clienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02999210541 | 01/20/2021 | ||
FIDELITY SALUS SRL | 12/31/2021 | |||||
ZAB2F80AB5 | Fornitura cancelleria e materiale consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01491170559 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12/01/2020 |
12/31/2021 | ||||||
TERNI 2 SRL | ||||||
ZAB2F80AB5 | Fornitura cancelleria e materiale consumo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01491170559 | 12/01/2020 | ||
TERNI 2 SRL | 12/31/2021 | |||||
ZAE3055139 | Sostituzione telecomando condizionatore Farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 100.00 | 100.00 | 01/22/2021 |
01/22/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZAE3055139 | Sostituzione telecomando condizionatore Farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 01/22/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 01/22/2021 | |||||
ZB130788BE | Fornitura ed installazione stampante telematica RCH PRINT presso farmacia comunale Ospedale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01636640557 | 610.00 | 610.00 | 02/02/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SOC. RATINI S.R.L. | ||||||
ZB130788BE | Fornitura ed installazione stampante telematica RCH PRINT presso farmacia comunale Ospedale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01636640557 | 02/02/2021 | ||
SOC. RATINI S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
ZB230913F | Fornitura materiale e prestazioni di servizi per pubblicit? | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01638430551 | 5,000.00 | 5,000.00 | 01/18/2021 |
12/31/2021 | ||||||
ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' DA VIVERE | ||||||
ZB230913F | Fornitura materiale e prestazioni di servizi per pubblicit? | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01638430551 | 01/18/2021 | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' DA VIVERE | 12/31/2021 | |||||
ZB33014637 | Prestazione di servizi elaborazione dati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00693630550 | 12,580.00 | 01/04/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
ASM TERNI SPA | ||||||
ZB33014637 | Prestazione di servizi elaborazione dati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00693630550 | 01/04/2021 | ||
ASM TERNI SPA | 12/31/2021 | |||||
ZB434A26D8 | Fornitura materiale pubblicitario (calendari) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
ZB534ADC80 | Intervento tecnido di manutenzione software Team System | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00647070523 | 120.00 | 12/30/2021 | |
12/30/2021 | ||||||
READYTEC SPA | ||||||
ZB534ADC80 | Intervento tecnido di manutenzione software Team System | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00647070523 | 12/30/2021 | ||
READYTEC SPA | 12/30/2021 | |||||
ZB6301DFFA | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01463920551 | 2,000.00 | 2,000.00 | 01/08/2021 |
12/31/2021 | ||||||
IL CAPRICCIO DEL GUSTO | ||||||
ZB6301DFFA | Servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01463920551 | 01/08/2021 | ||
IL CAPRICCIO DEL GUSTO | 12/31/2021 | |||||
ZB6310C7F6 | Manutenzione ascensori e montacarichi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01310730559 | 2,000.00 | 1,963.60 | 03/17/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CI.FIN. SRL | ||||||
ZB6310C7F6 | Manutenzione ascensori e montacarichi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01310730559 | 03/17/2021 | ||
CI.FIN. SRL | 12/31/2021 | |||||
ZB8305E216 | Spese pubblicitarie acquisto pacchetto messaggi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02999210541 | 1,160.00 | 1,160.00 | 01/26/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FIDELITY SALUS SRL | ||||||
ZB8305E216 | Spese pubblicitarie acquisto pacchetto messaggi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02999210541 | 01/26/2021 | ||
FIDELITY SALUS SRL | 12/31/2021 | |||||
ZB92B473A1 | Prestazione servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01463920551 | 6,000.00 | 6,000.00 | 01/01/2020 |
12/31/2021 | ||||||
IL CAPRICCIO DEL GUSTO | ||||||
ZB92B473A1 | Prestazione servizio mensa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01463920551 | 01/01/2020 | ||
IL CAPRICCIO DEL GUSTO | 12/31/2021 | |||||
ZB9320A4E4 | Realizzazione e forntiura vetrofanie stampate in esacormia digital latex a.q. su vinile per farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03628380549 | 750.00 | 750.00 | 07/05/2021 |
12/31/2021 | ||||||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | ||||||
ZB9320A4E4 | Realizzazione e forntiura vetrofanie stampate in esacormia digital latex a.q. su vinile per farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03628380549 | 07/05/2021 | ||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | 12/31/2021 | |||||
ZBB3138658 | Prestazione di servizio per la realizzazione di un video 3D con informazioni pubblicitarie farmacie comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 12471601000 | 1,402.00 | 1,402.00 | 04/02/2021 |
12/31/2021 | ||||||
MAST BE DI CLAUDIO CIPRIANO | ||||||
ZBB3138658 | Prestazione di servizio per la realizzazione di un video 3D con informazioni pubblicitarie farmacie comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12471601000 | 04/02/2021 | ||
MAST BE DI CLAUDIO CIPRIANO | 12/31/2021 | |||||
ZBB3386E24 | Fornitura mascherine chirurgiche (DPI per Covid-19 ad uso interno) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 120.00 | 10/28/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
ZBB3386E24 | Fornitura mascherine chirurgiche (DPI per Covid-19 ad uso interno) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 10/28/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
ZBD301DFE7 | Assistenza software Team System | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00647070523 | 3,415.00 | 3,415.00 | 01/08/2021 |
12/31/2021 | ||||||
READYTEC SPA | ||||||
ZBD301DFE7 | Assistenza software Team System | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00647070523 | 01/08/2021 | ||
READYTEC SPA | 12/31/2021 | |||||
ZBD32BE2AA | Fornitura nr. 5000 cards plastificate con barcode | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01700020512 | 1,500.00 | 1,500.00 | 09/16/2021 |
12/31/2021 | ||||||
MAK3 SRL | ||||||
ZBD32BE2AA | Fornitura nr. 5000 cards plastificate con barcode | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01700020512 | 09/16/2021 | ||
MAK3 SRL | 12/31/2021 | |||||
ZBF3396456 | Affitto nr. 01 locale per concorso del 05/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00196910558 | 350.00 | 350.00 | 11/05/2021 |
12/31/2021 | ||||||
GARDEN HOTEL DI MARGA MOTEL SRL | ||||||
ZBF3396456 | Affitto nr. 01 locale per concorso del 05/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00196910558 | 11/05/2021 | ||
GARDEN HOTEL DI MARGA MOTEL SRL | 12/31/2021 | |||||
ZC030238CE | Fornitura n. 11 piantane complete di dispenser automatico a terra per sanificazione mani Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 2,325.00 | 2,325.00 | 02/10/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
ZC030238CE | Fornitura n. 11 piantane complete di dispenser automatico a terra per sanificazione mani Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 02/10/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
ZC13048D59 | Riparazione pompa calore impianto riscaldamento uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 1,830.00 | 1,830.00 | 01/20/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZC13048D59 | Riparazione pompa calore impianto riscaldamento uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 01/20/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZC130B2D8F | Spese di spedizione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
ZC13172B68 | Fornitura materiale pubblicitario composto da nr. 36 manifesti 50x70 stampa 4 colori, nr. 24 fogli formato a/4 stampa 4 colori fronte, nr. 12 volantini a/5 stampa 4 colori fronte, nr. 1000 fogli a/4 fronte/retro piegatura a met? | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 328.20 | 328.20 | 04/21/2021 |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
ZC13172B68 | Fornitura materiale pubblicitario composto da nr. 36 manifesti 50x70 stampa 4 colori, nr. 24 fogli formato a/4 stampa 4 colori fronte, nr. 12 volantini a/5 stampa 4 colori fronte, nr. 1000 fogli a/4 fronte/retro piegatura a met? | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 04/21/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
ZC133ABC0A | Fornitura camici lunghi per farmacisti donna L/2 S/3 M/2 XL/1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00909040438 | 140.91 | 10/28/2021 | |
CBF BALDUCCI GROUP SPA | ||||||
ZC133ABC0A | Fornitura camici lunghi per farmacisti donna L/2 S/3 M/2 XL/1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00909040438 | 10/28/2021 | ||
CBF BALDUCCI GROUP SPA | ||||||
ZC2329851A | Fornitura cancelleria e materiale di consumo/pulizia farmacie, parafarmacia e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01491170559 | 2,300.00 | 895.97 | 08/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TERNI 2 SRL | ||||||
ZC2329851A | Fornitura cancelleria e materiale di consumo/pulizia farmacie, parafarmacia e uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01491170559 | 08/01/2021 | ||
TERNI 2 SRL | 12/31/2021 | |||||
ZC32DC6C89 | NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00573820552 | 10,000.00 | 4,588.50 | 07/01/2020 |
06/30/2021 | ||||||
COPYGEST SNC | ||||||
ZC32DC6C89 | NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00573820552 | 07/01/2020 | ||
COPYGEST SNC | 06/30/2021 | |||||
ZC72E9723A | Monitoraggio impianti allarme ed interventi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00818630188 | 7,200.00 | 6,759.33 | 10/02/2020 |
12/31/2021 | ||||||
AXITEA SPA | ||||||
ZC72E9723A | Monitoraggio impianti allarme ed interventi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00818630188 | 10/02/2020 | ||
AXITEA SPA | 12/31/2021 | |||||
ZCB3496AE9 | Fornitura nr. 02 Notebook HP e nr. 01 Notebook Dell Vostro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01436530552 | 1,990.00 | 12/23/2021 | |
EATECH SRL | ||||||
ZCB3496AE9 | Fornitura nr. 02 Notebook HP e nr. 01 Notebook Dell Vostro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01436530552 | 12/23/2021 | ||
EATECH SRL | ||||||
ZCC2F3AC72 | Fornitura n. 1500 mascherine chirurgiche tipo IIR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01599350624 | 2,500.00 | 2,250.00 | 09/29/2020 |
12/31/2020 | ||||||
BE PACKAGING SRL | ||||||
ZCC2F3AC72 | Fornitura n. 1500 mascherine chirurgiche tipo IIR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01599350624 | 09/29/2020 | ||
BE PACKAGING SRL | 12/31/2020 | |||||
ZCE3164E62 | Aggiornameno Firmware RT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01636640557 | 1,540.00 | 1,540.00 | 04/16/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SOC. RATINI S.R.L. | ||||||
ZCE3164E62 | Aggiornameno Firmware RT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01636640557 | 04/16/2021 | ||
SOC. RATINI S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
ZCF3108043 | Fornitura e realizzazione vetrofanie stampate in esacromia digitale latex | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03628380549 | 1,850.00 | 1,850.00 | 03/16/2021 |
03/16/2021 | ||||||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | ||||||
ZCF3108043 | Fornitura e realizzazione vetrofanie stampate in esacromia digitale latex | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03628380549 | 03/16/2021 | ||
GRUPPO BLUE PUBBLICITA' SRLS | 03/16/2021 | |||||
ZD23130638 | Riparazione caldaia riscaldamento con sostituzione pressostato e valvola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 120.00 | 120.00 | 03/30/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZD23130638 | Riparazione caldaia riscaldamento con sostituzione pressostato e valvola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 03/30/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZD5316486D | Forniture e realizzazione materiale pubblicatario consistente in manifesti e volantini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 2,500.00 | 2,480.90 | 04/16/2021 |
12/31/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
ZD5316486D | Forniture e realizzazione materiale pubblicatario consistente in manifesti e volantini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 04/16/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 12/31/2021 | |||||
ZD5334E64B | Prestazioni di servizio per incarico di valutazione delle congruit? sul valore dei canoni di locazione per nr. 03 immobili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00764230553 | 500.00 | 10/04/2021 | |
STUDIO ASSOCIATO TEOFOLI GIULIANI | ||||||
ZD5334E64B | Prestazioni di servizio per incarico di valutazione delle congruit? sul valore dei canoni di locazione per nr. 03 immobili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00764230553 | 10/04/2021 | ||
STUDIO ASSOCIATO TEOFOLI GIULIANI | ||||||
ZD73485B9D | Servizi di brokeraggio assicurativo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 09114021000 | 5,000.00 | 12/30/2021 | |
12/31/2022 | ||||||
ALCO GESTIONE RISCHI SRL | ||||||
ZD73485B9D | Servizi di brokeraggio assicurativo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09114021000 | 12/30/2021 | ||
ALCO GESTIONE RISCHI SRL | 12/31/2022 | |||||
ZD82FF9FCD | POLIZZA RC PATRIMONIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 10548370963 | 4,706.63 | 4,706.63 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
COMPAGNIA LLOYD'S | ||||||
ZD82FF9FCD | POLIZZA RC PATRIMONIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10548370963 | 01/01/2021 | ||
COMPAGNIA LLOYD'S | 12/31/2021 | |||||
ZD92FFA012 | POLIZZA D&O ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 02655990584 | 676.00 | 676.00 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
ZURICH INSURANCE | ||||||
ZD92FFA012 | POLIZZA D&O ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02655990584 | 01/01/2021 | ||
ZURICH INSURANCE | 12/31/2021 | |||||
ZDA306DE68 | Manutenzione gruppo continuit? e spostamenti cavi elettrici e di rete | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01347190553 | 2,035.00 | 2,035.00 | 01/29/2021 |
12/31/2021 | ||||||
SIEL DI PIERINI S. | ||||||
ZDA306DE68 | Manutenzione gruppo continuit? e spostamenti cavi elettrici e di rete | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01347190553 | 01/29/2021 | ||
SIEL DI PIERINI S. | 12/31/2021 | |||||
ZDA33577C5 | Somministrazione nr. 01 impiegato ufficio segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 10538750968 | 39,000.00 | 4,254.73 | 10/06/2021 |
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | ||||||
ZDA33577C5 | Somministrazione nr. 01 impiegato ufficio segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10538750968 | 10/06/2021 | ||
RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE | ||||||
ZDB3483965 | Forniture attrezzature per uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01643190554 | 405.00 | 12/27/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
SALVATI SRL | ||||||
ZDB3483965 | Forniture attrezzature per uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01643190554 | 12/27/2021 | ||
SALVATI SRL | 12/31/2021 | |||||
ZDC3138D47 | Prestazione d'opera per la manutenzione del cancello esterno Farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01628620559 | 400.00 | 400.00 | 04/02/2021 |
12/31/2021 | ||||||
TURCARELLI RENZO | ||||||
ZDC3138D47 | Prestazione d'opera per la manutenzione del cancello esterno Farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01628620559 | 04/02/2021 | ||
TURCARELLI RENZO | 12/31/2021 | |||||
ZDC31D5F33 | Manutenzione frigo farmaci con rimbocco gas presso farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 120.00 | 120.00 | 05/24/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZDC31D5F33 | Manutenzione frigo farmaci con rimbocco gas presso farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 05/24/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZDD3363BB1 | Fornitura n. 20 camici da farmacista | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
ZDE310C409 | Trasporto valori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01860390564 | 28,000.00 | 16,680.00 | 03/17/2021 |
SECURPOOL SRL | ||||||
ZDE310C409 | Trasporto valori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01860390564 | 03/17/2021 | ||
SECURPOOL SRL | ||||||
ZDE348DEEC | Spese pubblicit? di installazione proiettori e fari per iniziative "Natale di Terni 2021" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01466260559 | 5,900.00 | 12/23/2021 | |
01/08/2022 | ||||||
EVENTI.COM SNC DI BARBAROSSA ANDREA E BARBAROSSA CRISTINA | ||||||
ZDE348DEEC | Spese pubblicit? di installazione proiettori e fari per iniziative "Natale di Terni 2021" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01466260559 | 12/23/2021 | ||
EVENTI.COM SNC DI BARBAROSSA ANDREA E | 01/08/2022 | |||||
BARBAROSSA CRISTINA | ||||||
ZDF301E03E | Revisione, manutenzione e collaudo bombole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00633550553 | 600.00 | 01/08/2021 | |
MOSCATELLI ENRICO & C. SNC | ||||||
ZDF301E03E | Revisione, manutenzione e collaudo bombole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00633550553 | 01/08/2021 | ||
MOSCATELLI ENRICO & C. SNC | ||||||
ZE2309511F | Intervento tecnico assistenza software Inaz paghe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 05026960962 | 71.00 | 71.00 | 02/22/2021 |
12/31/2021 | ||||||
INAZ S.R.L. | ||||||
ZE2309511F | Intervento tecnico assistenza software Inaz paghe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05026960962 | 02/22/2021 | ||
INAZ S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
ZE332CA928 | Intervento manutenzione con sostituzione bacenella del Fancoil su impianto condizionatore della farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 250.00 | 250.00 | 09/07/2021 |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZE332CA928 | Intervento manutenzione con sostituzione bacenella del Fancoil su impianto condizionatore della farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 09/07/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZE7310C18F | Manutenzione impianti antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00495600553 | 720.00 | 03/17/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
SOC. TECNO ANTINCENDIO S.N.C. | ||||||
ZE7310C18F | Manutenzione impianti antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00495600553 | 03/17/2021 | ||
SOC. TECNO ANTINCENDIO S.N.C. | 12/31/2021 | |||||
ZE7312EB86 | Abbonamento cartaceo e digitale Il Sole 24 Ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00777910159 | 395.00 | 395.00 | 05/29/2021 |
05/28/2022 | ||||||
IL SOLE 24 ORE SPA | ||||||
ZE7312EB86 | Abbonamento cartaceo e digitale Il Sole 24 Ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00777910159 | 05/29/2021 | ||
IL SOLE 24 ORE SPA | 05/28/2022 | |||||
ZE9301D04F | Fornitura materiale pubblicitario composto da nr. 25 manifesti dim. 50x70 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01252440555 | 62.50 | 62.50 | 01/08/2021 |
03/03/2021 | ||||||
LEONARDI MASSIMO | ||||||
ZE9301D04F | Fornitura materiale pubblicitario composto da nr. 25 manifesti dim. 50x70 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252440555 | 01/08/2021 | ||
LEONARDI MASSIMO | 03/03/2021 | |||||
ZEB30E4F23 | Fornitura divisori plexiglass per farmacia Comunale 1 e Comunale 6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01506800547 | 145.00 | 145.00 | 03/05/2021 |
12/31/2021 | ||||||
FIUMICELLI ROBERTO | ||||||
ZEB30E4F23 | Fornitura divisori plexiglass per farmacia Comunale 1 e Comunale 6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01506800547 | 03/05/2021 | ||
FIUMICELLI ROBERTO | 12/31/2021 | |||||
ZEC301954F | Riparazione vetrina Farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00578600553 | 300.00 | 300.00 | 01/07/2021 |
01/07/2021 | ||||||
VETRERIA CENTRALE SNC | ||||||
ZEC301954F | Riparazione vetrina Farmacia Comunale 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00578600553 | 01/07/2021 | ||
VETRERIA CENTRALE SNC | 01/07/2021 | |||||
ZEC30C3426 | Fornitura n. 3000 mascherine FFP2 prevenzione Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 0415330248 | 900.00 | 900.00 | 02/23/2021 |
12/31/2021 | ||||||
PM2 SERVICES SRL | ||||||
ZEC30C3426 | Fornitura n. 3000 mascherine FFP2 prevenzione Covid-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0415330248 | 02/23/2021 | ||
PM2 SERVICES SRL | 12/31/2021 | |||||
ZEE2C20E70 | Trasporto medicinali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00674620554 | 25,000.00 | 24,041.21 | 02/19/2020 |
03/31/2021 | ||||||
FARMA SERVICE DI COLETTI R. | ||||||
ZEE2C20E70 | Trasporto medicinali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00674620554 | 02/19/2020 | ||
FARMA SERVICE DI COLETTI R. | 03/31/2021 | |||||
ZEE339ABD5 | Riparazione frigorifero Marca Fiocchetti presso la farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 210.00 | 10/27/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZEE339ABD5 | Riparazione frigorifero Marca Fiocchetti presso la farmacia Comunale 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 10/27/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZEF2C20C24 | Servizi pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00445190556 | 30,000.00 | 28,202.76 | 02/19/2020 |
01/31/2021 | ||||||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | ||||||
ZEF2C20C24 | Servizi pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00445190556 | 02/19/2020 | ||
ACIDA DI PELLEGRINI F.&C.SRL | 01/31/2021 | |||||
ZEF33A4EDC | Fornitura nr. 01 portone blindato, montacarichi/servoscale e manutenzione locali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01492540552 | 21,000.00 | 12/27/2021 | |
EXPERTRADE SRL | ||||||
ZEF33A4EDC | Fornitura nr. 01 portone blindato, montacarichi/servoscale e manutenzione locali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01492540552 | 12/27/2021 | ||
EXPERTRADE SRL | ||||||
ZF0345453B | Fornitura nr. 15 camici per farmacisti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01382540555 | 1,046.00 | 12/09/2021 | |
CIPRIANI DANIELE | ||||||
ZF0345453B | Fornitura nr. 15 camici per farmacisti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01382540555 | 12/09/2021 | ||
CIPRIANI DANIELE | ||||||
ZF431FB7D5 | PREMIO RAMO INFORTUNI CUMULATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 830.25 | 830.25 | 06/03/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
ZF431FB7D5 | PREMIO RAMO INFORTUNI CUMULATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 06/03/2021 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2021 | |||||
ZF7347A7FD | Forniture materiale e piccola attrezzatura per uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01866660549 | 111.00 | 12/21/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
DECO CASA DI ROSIGNOLI P. & C. SNC | ||||||
ZF7347A7FD | Forniture materiale e piccola attrezzatura per uffici sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01866660549 | 12/21/2021 | ||
DECO CASA DI ROSIGNOLI P. & C. SNC | 12/31/2021 | |||||
ZF82FF9F9A | POLIZZA KASKO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00320160237 | 1,245.01 | 1,245.01 | 01/01/2021 |
12/31/2021 | ||||||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | ||||||
ZF82FF9F9A | POLIZZA KASKO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 | 01/01/2021 | ||
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 12/31/2021 | |||||
ZF8312562C | Fornitura n. 1000 buste bianche autosigillanti per versamento incassi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 01520041003 | 330.00 | 330.00 | 03/26/2021 |
03/26/2021 | ||||||
SIGILTECH SRL | ||||||
ZF8312562C | Fornitura n. 1000 buste bianche autosigillanti per versamento incassi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01520041003 | 03/26/2021 | ||
SIGILTECH SRL | 03/26/2021 | |||||
ZF934475D6 | Manutenzione impianto condizionatore con riparazione perdita della farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 00502420557 | 80.00 | 12/07/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | ||||||
ZF934475D6 | Manutenzione impianto condizionatore con riparazione perdita della farmacia Comunale 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00502420557 | 12/07/2021 | ||
UMBRIA FRIGO DI CICCARELLI A. | 12/31/2021 | |||||
ZFA310B6FE | Manutenzione impianti antintrusione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICATARIO GARA 03233320542 | 1,500.00 | 03/17/2021 | |
12/31/2021 | ||||||
CIS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | ||||||
ZFA310B6FE | Manutenzione impianti antintrusione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03233320542 | 03/17/2021 | ||
CIS GLOBAL SYSTEM S.R.L. | 12/31/2021 | |||||
Pag.: 34 | Licenza 'Ilyos C.I.G.' : FARMACIATERNI SRL |
Allegati
Pubblicazione dati ex art.1 comma 32 legge 190_2021 per l'anno 2021
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